Identifikácia
- Číslo faktúry
- 150/2022
- Predmet faktúry
- Tonery OcÚ
- Fakturovaná suma
- 177,60 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 24.03.2022
- Dátum vystavenia
- 22.03.2022
- Dátum splatnosti
- 05.04.2022
- Dátum doručenia
- 24.03.2022
- Dátum úhrady
- 28.03.2022
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy