Identifikácia
- Číslo faktúry
- 413/2022
- Predmet faktúry
- Tonery pre osobitného príjemcu
- Fakturovaná suma
- 72,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 21.07.2022
- Dátum vystavenia
- 20.07.2022
- Dátum splatnosti
- 03.08.2022
- Dátum doručenia
- 21.07.2022
- Dátum úhrady
- 21.07.2022
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy