Faktúra 65/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
65/2023
Predmet faktúry
Tonery pre ŠJ
Fakturovaná suma
33,60 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
09.02.2023
Dátum vystavenia
08.02.2023
Dátum splatnosti
22.02.2023
Dátum doručenia
09.02.2023
Dátum úhrady
09.02.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy