Identifikácia
- Číslo faktúry
- 405/2023
- Predmet faktúry
- Internet TSP, ŠJ, OcÚ, MŠ, MŠ elok. prac., Hasičská zbrojnica - II. polrok 2023
- Fakturovaná suma
- 428,67 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 26.07.2023
- Dátum vystavenia
- 01.07.2023
- Dátum splatnosti
- 31.07.2023
- Dátum doručenia
- 25.07.2023
- Dátum úhrady
- 28.07.2023
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky