Identifikácia
- Číslo faktúry
- 484/2023
- Predmet faktúry
- 4 kusy tonerov do tlačiarne Canon v kancelárii vedúcej bytového.
- Fakturovaná suma
- 120,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 21.08.2023
- Dátum vystavenia
- 14.08.2023
- Dátum splatnosti
- 28.08.2023
- Dátum doručenia
- 21.08.2023
- Dátum úhrady
- 22.08.2023
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy