Faktúra 484/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
484/2023
Predmet faktúry
4 kusy tonerov do tlačiarne Canon v kancelárii vedúcej bytového.
Fakturovaná suma
120,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
21.08.2023
Dátum vystavenia
14.08.2023
Dátum splatnosti
28.08.2023
Dátum doručenia
21.08.2023
Dátum úhrady
22.08.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy