Faktúra 527/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
527/2023
Predmet faktúry
Tonery pre OcÚ
Fakturovaná suma
211,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
08.09.2023
Dátum vystavenia
04.09.2023
Dátum splatnosti
18.09.2023
Dátum doručenia
06.09.2023
Dátum úhrady
14.09.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy