Identifikácia
- Číslo faktúry
- 527/2023
- Predmet faktúry
- Tonery pre OcÚ
- Fakturovaná suma
- 211,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 08.09.2023
- Dátum vystavenia
- 04.09.2023
- Dátum splatnosti
- 18.09.2023
- Dátum doručenia
- 06.09.2023
- Dátum úhrady
- 14.09.2023
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy