Identifikácia
- Číslo faktúry
- 534/2023
- Predmet faktúry
- Občerstvenie na obecnú akciu Deň slovenských hôr.
- Fakturovaná suma
- 384,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- LUMADA, s.r.o.
- Adresa
- Hôrka 117, 05912 Hôrka, SR
- Typ osoby
- právnická osoba
- IČO
- 36494925
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 14.09.2023
- Dátum vystavenia
- 31.08.2023
- Dátum splatnosti
- 21.09.2023
- Dátum doručenia
- 14.09.2023
- Dátum úhrady
- 14.09.2023
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy