Identifikácia
- Číslo faktúry
- 547/2023
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 4, 5, 6, 7, 8, 9/2023
- Fakturovaná suma
- 120,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 18.09.2023
- Dátum vystavenia
- 06.09.2023
- Dátum splatnosti
- 20.09.2023
- Dátum doručenia
- 18.09.2023
- Dátum úhrady
- 19.09.2023
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy