Identifikácia
- Číslo faktúry
- 1118300141
- Predmet faktúry
- Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme pozemku spotrebu elektrickej energie za ????????????????????/2023:
- Fakturovaná suma
- 1 073,17 € s DPH
Odberateľ
- Názov
- SOFIASTAV s.r.o.
- Adresa
- Slov.raja 253/86, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- právnická osoba
- IČO
- 54525845
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 02.01.2024
- Dátum vystavenia
- 31.12.2023
- Dátum splatnosti
- 14.01.2024
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy