Faktúra 517/2024

Identifikácia

Číslo faktúry
517/2024
Predmet faktúry
Spotrebný materiál pre predškolákov MŠ
Fakturovaná suma
159,36 € s DPH

Dodávateľ

Názov
Šesták Peter - KANPEX
Adresa
Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
11891581

Dátumy

Dátum zverejnenia
21.08.2024
Dátum vystavenia
16.08.2024
Dátum splatnosti
30.08.2024
Dátum doručenia
21.08.2024
Dátum úhrady
21.08.2024
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy