Identifikácia
- Číslo faktúry
- 576/2024
- Predmet faktúry
- Školská jedáleň - tonery
- Fakturovaná suma
- 30,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 12.09.2024
- Dátum vystavenia
- 11.09.2024
- Dátum splatnosti
- 25.09.2024
- Dátum doručenia
- 11.09.2024
- Dátum úhrady
- 12.09.2024
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy