Identifikácia
- Číslo faktúry
- 686/2024
- Predmet faktúry
- Materiál elektroinštalačný-blezkovodný pre šatne a turistickú ubytovňu
- Fakturovaná suma
- 1 485,67 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Ondrej Jarkovský - E.servis
- Adresa
- Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 37177141
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 22.10.2024
- Dátum vystavenia
- 18.10.2024
- Dátum splatnosti
- 01.11.2024
- Dátum doručenia
- 22.10.2024
- Dátum úhrady
- 24.10.2024
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy