Identifikácia
- Číslo faktúry
- 201001529
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT 9/2020, 10/2020, 11/2020 + nad rámec zmluvy
- Fakturovaná suma
- 320,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet,
- Adresa
- Slov. raja 104/1, 053 13 Letanovce
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 02.12.2020
- Dátum vystavenia
- 24.11.2020
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 26.11.2020
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy