Identifikácia
- Číslo faktúry
- 2020/0611
- Predmet faktúry
- Školské potreby pre ŠZŠ na I. polrok 2020/2021
- Fakturovaná suma
- 2 108,20 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Lučivianský Rudolf
- Adresa
- Obchodná 29/81, 05315 Hrabušice
- IČO
- 35320214
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 22.12.2020
- Dátum vystavenia
- 27.11.2020
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 02.12.2020
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy