Identifikácia
- Číslo faktúry
- 273/2021
- Predmet faktúry
- Tonery OcÚ, matrika a SODaB
- Fakturovaná suma
- 326,80 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 13.05.2021
- Dátum vystavenia
- 10.05.2021
- Dátum splatnosti
- 24.05.2021
- Dátum doručenia
- 12.05.2021
- Dátum úhrady
- 13.05.2021
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy