Identifikácia
- Číslo faktúry
- 545/2021
- Predmet faktúry
- Toner OcÚ
- Fakturovaná suma
- 111,60 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet
- Adresa
- Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 04.10.2021
- Dátum vystavenia
- 01.10.2021
- Dátum splatnosti
- 15.10.2021
- Dátum doručenia
- 04.10.2021
- Dátum úhrady
- 04.10.2021
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy