Identifikácia
- Číslo faktúry
- 679/2021
- Predmet faktúry
- Elektroinštalačný materiál na opravu elektriky v budove Hasičskej zbrojnice
- Fakturovaná suma
- 1 687,75 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Ondrej Jarkovský - E.servis
- Adresa
- Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves, SR
- Typ osoby
- živnostník
- IČO
- 37177141
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 02.12.2021
- Dátum vystavenia
- 29.11.2021
- Dátum splatnosti
- 13.12.2021
- Dátum doručenia
- 02.12.2021
- Dátum úhrady
- 03.12.2021
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy